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2012年内审工作报告(完整文档)

时间:2022-06-28 19:45:04 来源:网友投稿

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2012年内审工作报告(完整文档)

 

 质量保证体系内部审核 情 况 报 告

 依据 TSG Z0004-2007 质量保证体系标准的要求和公司内部“审核计划”,公司质量保证体系内审小组于 2012 年 3 月 19 日至 20 日审核了与覆盖产品质量活动有关的管理层和六个部门及相关人员,对 TSG Z0004-2007 质量保证体系标准的要求的条款全部进行了审核,发现一般不符合项 2 项,没有严重不符合项。对内审中发现的不符合项,内审组要求责任部门立即整改,采取纠正措施,于 3 月 25 日前完成,由办公室组织有关人员进行验证,现已按要求完成整改任务。

  从内审情况来看,我公司按过程控制建立的文件化质量管理体系,基本符合标准要求;建立的符合标准要求和满足实际需要的质量方针和质量目标,各级人员都能够理解贯彻。通过近四年时间的 TSG Z0004-2007质量保证体系的运行,全公司员工的质量意识有所提高,过程控制得到了加强。质量管理体系运行基本有效。

  在质量内外反馈中和过程的监视考核中所暴露出来的主要问题:一是对标准、质量手册和过程文件的理解,导致个别要求出现不符合标准要求;二是员工的质量意识和工作责任心还要进一步加强。

  今后各部门应进一步加强对质量保证体系、质量手册和过程文件的学习和理解,加强工作责任心,认真严格地按标准、质量手册和过程文件的要求执行各项程序,使我公司的 TSG Z0004-2007 质量保证体系保持有效运行和不断持续改进提高,更好地满足顾客的要求。

 质量保证工程师:李宝千

  二○一二年三月二十七日

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